
小規模納稅人,做2010年10-12月的賬的時候,一直要不到進貨發票,但現在一月份可以給我們開發票了,之前做的是借 庫存商品 貸其他應付款法人(附法人微信轉賬憑證),現在一月份報稅之前收到的發票可以貼到去年10-12月的憑證嗎?還是我把賬改成 借庫存商品 貸 應付賬款 (暫估入庫)然后把發票一月份入賬沖應付賬款啊?
答: 您好,應當是按暫估入庫入賬更標準
鄒老師,小規模納稅人,10-12月份進貨六萬多,法人微信轉賬付款,貨也到了,發票今年一月份才開給我們,估計金額也一次開不完,我也要暫估入庫嗎?借庫存商品,貸其他應付款-法人,收到發票了,再紅沖,再做入庫,然后剩下的再暫估入庫?還有我們去年手工帳,今年開始在軟件上做賬,那怎么紅沖這個憑證啊?(我是咱學堂學員,找您問問題真難,有時候遇不到您,就在這搜到了)
答: 您好,是要暫估的,暫估的憑證是正確的。 沖紅的憑證跟暫估時一樣,只是紅字。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
24年12月是做的暫估入庫:借:庫存商品貸:其他應付款 借:主營業務成本 貸:庫存商品沖銷暫估入庫:借:應付賬款-貨款 貸:庫存商品 借:庫存商品 貸:主營業務成本 借:庫存商品 貸:應付賬款-貨款 借:主營業務成本 貸:庫存商品24年12月做的暫估入庫和沖銷暫估入庫是這樣做的,但是法人有一部分是現金付的,其他是法人支付寶付的,現在報銷給法人的貨款是直接做借:其他應付款-法人 貸:銀行存款 這樣就可以了?不用去體現法人是現金付的還是銀行付的?
答: 對的是的,是這個意思的。




粵公網安備 44030502000945號



萌萌。 追問
2022-01-16 11:21
小林老師 解答
2022-01-16 11:52