送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-01-16 05:56

您好,應當是按暫估入庫入賬更標準

萌萌。 追問

2022-01-16 11:21

林老師,一月份我收到的發票的時候,咋做分錄?借應付賬款 貸庫存商品嗎?那法人微信轉賬付的款什么做分錄,怎么做分錄?

小林老師 解答

2022-01-16 11:52

您好,收到發票,1紅字沖回暫估分錄,按發票金額重新做賬,借資產費用科目等,貸其他應付款

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相關問題討論
您好,應當是按暫估入庫入賬更標準
2022-01-16 05:56:17
您好,是要暫估的,暫估的憑證是正確的。 沖紅的憑證跟暫估時一樣,只是紅字。
2022-01-16 21:20:10
你好,等1月收到發票后應 沖銷暫估,重新按照發票計量
2022-01-16 12:51:19
對的是的,是這個意思的。
2025-04-02 15:59:23
你好!可以這樣處理的
2021-10-18 17:19:25
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