送心意

徐悅

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師

2022-01-16 21:20

您好,是要暫估的,暫估的憑證是正確的。
沖紅的憑證跟暫估時一樣,只是紅字。

萌萌。 追問

2022-01-16 21:24

噢噢 徐老師好,還有個問題,就是欠法人的其他應付款,如果庫存現金有余額的時候,可以做個分錄 借其他應付款-法人 貸庫存現金 還他一些嗎?這樣對不對?

徐悅 解答

2022-01-16 21:28

可以的,沒有問題。其他應付款也不能掛太多的,有錢就處置部分

萌萌。 追問

2022-01-16 21:32

那在財務軟件上咋記紅字憑證啊,金額錄成負數嗎?

徐悅 解答

2022-01-16 21:43

嗯,輸入金額以后,點負號。

萌萌。 追問

2022-01-16 22:17

謝謝徐老師!我終于明白了!

徐悅 解答

2022-01-16 22:24

不用客氣,祝您工作愉快。

萌萌。 追問

2022-01-17 01:21

徐老師,暫估入庫 好像只能記 借庫存商品 貸 應付賬款 是不是只有應付賬款才有那個暫估的科目呀?等到收到發票了 才能做 借庫存商品 貸其他應付款-法人(微信轉賬)

徐悅 解答

2022-01-17 07:40

不是的,暫估為可以用其他應付款的,按照實際業務來,只是發票沒有到,但是業務已經用微信付款了

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您好,是要暫估的,暫估的憑證是正確的。 沖紅的憑證跟暫估時一樣,只是紅字。
2022-01-16 21:20:10
你好,庫存商品需要按報廢或銷售處理 其他應付款需要償還,如果不需要償還了,就需要轉為營業外收入
2019-12-30 15:31:54
您好,這個沒事,掛賬上就可以了
2025-12-21 20:20:55
您好, 要把其他應付款沖掉才可以
2023-12-23 20:20:03
你是不是物業費沒有入賬,只是掛網來了,那就是正常入賬就行了,把這個往來就沖平了?
2024-01-12 09:57:12
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