
老師好:給員工發放福利進項稅轉出 需要通過應付職工薪酬過度嗎? ,借:管理福利費(庫存商品金額+進項稅轉出金額),貸:應付職工薪酬(庫存商品金額+進項稅轉出金額), 借:應付職工薪酬 (庫存商品金額+進項稅轉出金額)貸:庫存商品 應交稅費進項稅轉出。
答: 你好,學員,新年好 這個不需要過度的
借:應付款(貸方余額)貸:銀存。 借庫存商品 /進項稅 貸:待認證進項稅
答: 同學你好不對 應該是 借庫存商品 借進項 貸應付賬款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師好,22年1月份暫估的庫存商品(當時沒有發票到) 借:庫存 貸:應付賬款-暫估 后2月份發票到了 只做了一筆發票的分錄 借:庫存 進項稅額 貸:應付賬款 忘記沖銷1月份的暫估了 那請問可不可以在發現的月份中(4月份中才發現)補沖銷1月份的暫估分錄 借:庫存 負數 貸;應付賬款-暫估 負數?謝謝老師
答: 同學,可以的哈,你這個沒有跨年是沒問題的。








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紫色抹茶 追問
2022-04-18 16:17
李霞老師 解答
2022-04-18 16:20
紫色抹茶 追問
2022-04-18 16:47
李霞老師 解答
2022-04-18 16:54