老師你好,我有一筆用于個人消費專票,當初我可能做 問
你好,作進項稅額轉出,計入相應的費用 答
Fenny老師,想咨詢您個問題。 問
你好,在的,同學有什么問題呀。 答
請問老師,是不是選第1種?我們公司注冊資本1000萬,已 問
是的,就是選擇第1個就行 答
發票上公司購進了一輛車怎么入賬 問
你好 借:固定資產 貸:應付賬款/銀行存款 答
老師,公司有個員工2026年1月2月在我們公司上班試 問
可以的,試用期可以那樣做 答

暫估的是2225*7.8=17355。但是來的普票是2225*7.84=17444。現在金蝶入庫單和手工成本入庫金額對不上,我這種該怎么調啊老師
答: 暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應付賬款-估價-供應商17355 發票到后沖暫估 借:應付賬款-估價-供應商17355 ? ?庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額) 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結算戶-供應商17444 支付貨款 借:應付賬款—結算戶-供應商17444 貸:銀行存款
賬上材料,先根據倉庫系統本月入庫金額全部暫估入庫,本月到了多少材料發票,再根據到票金額沖減暫估入庫;現在賬上材料跟倉庫系統金額一致,但是賬上應付暫估材料跟倉庫系統未付款材料金額不一致,應該怎么調平?
答: 你好,原因如下,你支付材料款沖銷出錯,要不是系統做錯。要不是帳做錯,建議好好再核對檢查一下!
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
月末系統有一筆暫估入庫,但是進項發票金額和系統入庫金額對不上怎么辦?
答: 首先,你需要核實一下這筆暫估入庫是否是正確的,看看月末是否有其它暫估入庫,如果有,則需要檢查是否有其它錯誤造成這種不匹配的情況。如果沒有,那么你需要找出原因,是否是發票本身入庫數據存在錯誤,或者入庫時存在操作錯誤。




粵公網安備 44030502000945號



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