老師,a項目,給平臺成交服務費5萬,分包給乙方收乙方 問
按什么比例?3.1是勞務分包24萬收的項目成交服務費,a項目80萬,付了5萬項目成交服務費 答
您好,學校為一般納稅人老師繳納的餐費要交增值稅 問
你好,完全免費給老師吃(不收費)→ 不視同銷售、不征增值稅 ? 高校(大學/專科):學生食堂同時為師生提供服務 全免增值稅(2026年10號公告) ? 答
老師請問一下,企業所得稅稅申報,職工薪酬填報,第一 問
同學你好 對的,理解完全正確, 福利費 按照 費用項下合計數填寫 答
老師,個體戶,年底分紅需要再交一道個人所得稅么? 問
這個只需要交生產經營所得稅 答
我們有兩個公司,之前公司沒用了,但是也沒有注銷,從 問
我是在他是法人那公司就申報了他一個人的,改名新公司我就沒有申報,這樣可以嗎 答

請問上月入庫的材料 有發票已入賬,本月退貨,紅字發票已收,請問賬務如何 處理?增值稅申報如何處理?
答: 你好 按照紅字發票把原來入賬的分錄沖紅,增值稅申報的時候已經抵扣的就要把沖紅的增值稅加回來申報
老師開具的增值稅紅字發票在申報增值稅時在哪一行體現
答: 你好,是一般納稅人,還是小規模的,比如你開的是13%的貨物的,在你的13%銷售貨物一欄 正數銷售額,負數銷售額合計填寫。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
2023年1月發生退貨,紅沖2022年收入發票的賬務處理:借:應收賬款—A公司-113(紅字) 貸:以前年度損益調整-100(紅字) 應交稅金—應交增值稅(銷項稅額)-13我想問:申報1月份增值稅申報表,收入是收入科目金額—紅字100元;2022年申請退稅。對嗎?
答: 2022年你說的是企業所得稅的吧,是的話可以。








粵公網安備 44030502000945號



少兒 追問
2023-09-11 14:57
小杜杜老師 解答
2023-09-11 14:59
少兒 追問
2023-09-11 15:01
小杜杜老師 解答
2023-09-11 15:02