
增值稅申報,1月開了一些紅字發票,申報增值稅時忘記了扣除,已經交了增值稅,申報表不能作廢重報了,請問除了在柜臺去申報還有其他辦法嗎?紅字發票能順延到下個月抵扣嗎?謝謝?
答: 可以下個月申報試下 應該是不可以 比對不通過
老師開具的增值稅紅字發票在申報增值稅時在哪一行體現
答: 你好,是一般納稅人,還是小規模的,比如你開的是13%的貨物的,在你的13%銷售貨物一欄 正數銷售額,負數銷售額合計填寫。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
增值稅已經申報,發現要交的稅太多了,其實還有增值稅發票未勾選,可以更正申報和增加增值稅發票勾選嗎?
答: 當然可以,只需要您在申報時重新加上未勾選的增值稅發票,并在“增值稅發票”選項中勾選“采用未勾選發票”,即可完成更正申報和增加增值稅發票勾選。








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