老師您好,客戶的錢打給我公司的供應商(當作我們付 問
你好,正在回復題目 答
老師好,稅局打電話說我們公司22年到26年中間改過 問
同學,你好 你是什么原因改報表呢? 答
老師,新開的公司第一筆賬怎么做啊,還有前期的費用 問
1. 圖 1:辦公室拆墻裝修費 1468 元 屬于長期待攤費用 - 裝修費,按月攤銷 付款: 借:長期待攤費用 - 裝修費 1468 貸:其他應付款 / 銀行存款 1468 后續按月攤銷: 借:管理費用 - 裝修攤銷 貸:長期待攤費用 - 裝修費 2. 圖 2:巖板茶桌 764 元 單價低于 5000,不用入固定資產,直接一次性入費用 借:管理費用 - 辦公費 764 貸:銀行存款 764 3. 圖 3:辦公室房租 押一付三 14800 元 押金:其他應收款(以后退房退回) 3 個月租金:長期待攤費用,按月分攤 付款分錄: 借:其他應收款 - 租房押金 3700 借:長期待攤費用 - 房租 11100 貸:銀行存款 14800 每月攤銷房租: 借:管理費用 - 房租 3700 貸:長期待攤費用 - 房租 3700 二、新開公司前期所有費用統一規則 房租、裝修、拆改、物業 → 長期待攤費用,按月攤銷 電腦、空調、單價≥5000 家具 → 固定資產,按月計提折舊 茶桌、椅子、辦公用品、零星雜費<5000 → 直接入管理費用 - 開辦費 / 辦公費 公司正式營業前所有前期開銷,統一計入開辦費,開業一次性結轉或分期攤銷 三、極簡開辦費匯總分錄 前期所有零散雜費: 借:管理費用 - 開辦費 貸:其他應付款 - 老板私卡 公司正式開票經營當月: 借:長期待攤費用 - 開辦費 貸:管理費用 - 開辦費 再分 3 年按月慢慢攤銷 答
老師,我想問一下,公司買車,當時沒辦ETC,但有過費,能不 問
您好,你用的是手撕的吧,是可以企稅的 答
老師,車間工人不要交社保,怎么做 問
你好,可以給工人講清楚不交社保,國家是不允許的,企業有風險。 答

我去年年底暫估了工程款,2022年度就沒有交企業所得稅,2023.1-4年暫估的工程款發票都收到了,做賬時我按實際發生入賬,之前計提的紅沖就可以嗎?需要用以前年度調整這個科目,匯算清需要調整嗎?
答: 首先,你的做法是正確的,按照實際發生的原則入賬是符合會計規定的。對于你之前計提的預估款項,如果實際發生的金額和你預估的金額有出入,那么你需要進行紅沖調整,保證賬面數據的準確性。
你好,老師,去年暫估的成本,今年5月收到發票,如何沖銷暫估,匯算時需要交稅,如何做分錄。這兩個分錄都要用到以前年度損益調整科目嗎?
答: 同學,你好 紅沖之前的暫估分錄,然后按照發票重新做。不需要用到以前年度損益調整科目
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
以前年度暫估數據比較大,在匯算清繳之前想調出來,會計分錄如何做?已確認暫估部分不會有發票了,調增后,就需要繳納企業所得稅,不做分錄 那我賬上的暫估數據一直居高不下,那我賬上暫估數據要紅沖下 通過以前年度損益科目,會計分錄如何做?
答: 那就借應付賬款暫估貸利潤,分配未分配利潤。




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美滿的襯衫 追問
2023-07-20 15:58
999 解答
2023-07-20 15:58