老師,這張發票怎么做分錄? 問
你好 你這里是單獨付利息嗎。 借:財務費用 貸:應付利息 借:應付利息 貸:銀行存款 答
變更股東怎么操作?需要準備什么資料 問
您好,你給個郵箱,我發操作方法給你,需要股權轉讓協議,營業執照,股東身份證 答
老師好,請問2025年9月購進的生產設備,當時會計記錯 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師你好 中級長投權益法調利潤是為什么要調減 問
你好,長期股權投資權益法確認的投資收益是沒有真正實現的利潤。稅務那邊要真金白銀真正實現的。所以這部分收益要進行納稅調減。 答
想要注銷個體戶,是不是也可以選擇把稅清掉,然后以 問
你好,正在回復題目 答

老師你好,次年4月份(未匯算清繳)發放上年度年終獎,上年度未做計提,在次年4月份發放時,賬務處理可以是這樣嗎?1、借:相關費用 貸:應付職工薪酬 2、借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
答: 你好,你的理解基本正確。在次年4月份發放上年度年終獎時,賬務處理的確可以按照你所說的方式進行。首先,你需要借記相關費用并貸記應付職工薪酬,這樣可以將年終獎的費用計入到相關的費用中。然后,當你實際發放年終獎時,你需要借記應付職工薪酬并貸記銀行存款,這樣可以反映出你已經支付了這部分的薪酬。
老師,公司去年12月份計提了年終獎,借管理費用-職工薪酬_獎金 貸應付職工薪酬_獎金 1月份發放時借,應付職工薪酬_獎金 貸,應交稅費_個人所得稅 銀行存款 代繳納個稅時 借應交稅費_個稅 貸銀行存款
答: 對的是的是這么做。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師你好,次年4月份(未匯算清繳)發放上年度年終獎,上年度未做計提,在次年4月份發放時,所有涉及到的賬務處理是怎樣的呢?謝謝
答: 你好,這個問題涉及到的主要是會計處理和稅務處理兩個方面。首先,會計處理上,年終獎應當在發放時確認為費用,同時借記應付職工薪酬,貸記銀行存款或其他應付款。其次,稅務處理上,年終獎的個稅是按照累計預扣法進行計算的,所以在次年4月份發放上年度年終獎時,需要將年終獎與當年的工資、薪金等累計起來計算個稅。希望這個答案對你有所幫助。




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傳統的冬日 追問
2023-07-20 15:18