老師你好,次年4月份(未匯算清繳)發放上年度年終獎,上年度未做計提,在次年4月份發放時,所有涉及到的賬務處理是怎樣的呢?謝謝

時尚的蛋撻
于2023-07-22 13:20 發布 ??682次瀏覽
- 送心意
齊惠老師
職稱: 會計師
2023-07-22 13:26
你好,這個問題涉及到的主要是會計處理和稅務處理兩個方面。首先,會計處理上,年終獎應當在發放時確認為費用,同時借記應付職工薪酬,貸記銀行存款或其他應付款。其次,稅務處理上,年終獎的個稅是按照累計預扣法進行計算的,所以在次年4月份發放上年度年終獎時,需要將年終獎與當年的工資、薪金等累計起來計算個稅。希望這個答案對你有所幫助。
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你好,這個問題涉及到的主要是會計處理和稅務處理兩個方面。首先,會計處理上,年終獎應當在發放時確認為費用,同時借記應付職工薪酬,貸記銀行存款或其他應付款。其次,稅務處理上,年終獎的個稅是按照累計預扣法進行計算的,所以在次年4月份發放上年度年終獎時,需要將年終獎與當年的工資、薪金等累計起來計算個稅。希望這個答案對你有所幫助。
2023-07-22 13:26:44
你好,你的理解基本正確。在次年4月份發放上年度年終獎時,賬務處理的確可以按照你所說的方式進行。首先,你需要借記相關費用并貸記應付職工薪酬,這樣可以將年終獎的費用計入到相關的費用中。然后,當你實際發放年終獎時,你需要借記應付職工薪酬并貸記銀行存款,這樣可以反映出你已經支付了這部分的薪酬。
2023-07-20 15:18:56
借,應付賬款,貸,利潤分配,未分配利潤,
借利潤分配,未分配利潤,貸,應付賬款。
2024-05-06 11:41:39
賬務調整(2025 年 12 月)
補提 2025 年終獎(按受益對象)
借:管理費用 / 銷售費用等
貸:應付職工薪酬 — 年終獎
2026 年 1 月發放
借:應付職工薪酬 — 年終獎
貸:銀行存款
貸:應交稅費 — 應交個人所得稅
代繳個稅
借:應交稅費 — 應交個人所得稅
貸:銀行存款
2026 年匯算清繳(2025 年度)
填 A105050 表,賬載金額填 2025 年計提數,稅收金額填 2026 年 1 月實際發放數(匯繳截止前發放),無納稅調整。
留存考核方案、計提審批單、發放憑證等備查。
2026-01-14 16:28:01
同學好,年終獎可以在18年計提 ,在19年匯算前支付的,可以稅前扣除,
2018-12-04 11:28:50
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