送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2024-03-12 11:12

你好,是的,你的會計分錄是對的
跟工資是一樣的

燈籠君???? 追問

2024-03-12 11:14

還有一個問題哈。按月計提的時候具體分不到每個業務員,只能直接捆綁,可年末的時候是按照個人的業務來分這筆錢。怎么處理這個明細呢?

暖暖老師 解答

2024-03-12 11:17

這只能是暫時計提了

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相關問題討論
你好!返還,你直接借銀行存款 貸管理費用
2023-07-10 14:14:02
你好,你這樣做憑證是對的,而且業務員的提成,都是計入應付職工薪酬的。
2022-06-07 10:46:54
你好,對,公積金也要做,
2022-05-16 14:06:28
你好,這個憑證是正確的。
2022-08-15 10:51:47
若水電工與公司存在任職或雇傭關系,其工資通過 “應付職工薪酬” 核算,計提時借方按服務部門計入對應科目(如管理部門計入 “管理費用” ),貸方記 “應付職工薪酬”;支付時借 “應付職工薪酬”,貸 “銀行存款” 。若為臨時勞務用工,不屬職工范疇,勞務費核算可不通過 “應付職工薪酬” 。
2025-04-28 08:55:42
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