送心意

999

職稱注冊會計師

2023-07-19 14:28

首先,對于免稅發票的紅沖,會計分錄應該是:借:應交稅費-增值稅,貸:主營業務收入。然后,對于重新開的1%的普通發票,會計分錄應該是:借:應收賬款或者預收賬款,貸:主營業務收入,貸:應交稅費-增值稅。這樣就可以解決稅額差的問題。

務實的月光 追問

2023-07-19 14:28

明白了,那我想問一下,如果我在3月份紅沖了免稅發票,但是在4月份才重新開的1%的普通發票,這種情況下我應該怎么做會計分錄和申報增值稅呢?

999 解答

2023-07-19 14:28

對于這種情況,會計分錄的處理方式是一樣的。只是時間點不同,3月份你需要做免稅發票的紅沖分錄,4月份你需要做1%的普通發票的分錄。

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首先,對于免稅發票的紅沖,會計分錄應該是:借:應交稅費-增值稅,貸:主營業務收入。然后,對于重新開的1%的普通發票,會計分錄應該是:借:應收賬款或者預收賬款,貸:主營業務收入,貸:應交稅費-增值稅。這樣就可以解決稅額差的問題。
2023-07-19 14:28:36
你好,你們是一般納稅人嘛
2023-04-14 11:50:16
是一般納稅人的嗎?
2022-04-08 16:20:42
你好,收到負數發票做原來一樣的分錄金額負數。 報表增值稅表2進項轉出。
2024-04-16 15:14:33
您好,把之前確認的收入紅沖,然后在做新的
2023-03-02 22:27:24
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