
增值稅普通發票會計分錄
答: 你好,是開具增值稅普票發票嗎
3月份收到22年開的免稅發票,3月紅沖了免稅發票,重新開了1%的普通發票,調整后出現了稅額差,這怎么做會計分錄,如何申報增值稅
答: 你好,你們是一般納稅人嘛
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
3月份收到22年開的免稅發票,3月紅沖了免稅發票,重新開了1%的普通發票,調整后出現了稅額差,這怎么做會計分錄,如何申報增值稅
答: 首先,對于免稅發票的紅沖,會計分錄應該是:借:應交稅費-增值稅,貸:主營業務收入。然后,對于重新開的1%的普通發票,會計分錄應該是:借:應收賬款或者預收賬款,貸:主營業務收入,貸:應交稅費-增值稅。這樣就可以解決稅額差的問題。








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唐維文 解答
2023-04-14 11:51