
4月份開了一張出口發票,5月份沖紅了重新開了一張,現在申報5月份增值稅的時候,沖紅的發票負數顯示在免稅銷售額里,現在全申報申報不了,要報增值稅免稅申報明細表,但是這個不能填負數,所以我想問一下,該這么操作,
答: 去稅務局申報的 負數銷售額都是自己申報不了的
小規模納稅人的 出口的無票收入 ,現在增值稅是免稅的 報稅的時候放在 小微企業免稅銷售額 還是放在出口免稅銷售額里呢 還是都可以?
答: 同學你好 這個都可以的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
生產企業一般納稅人出口貨物開具普票,增值稅申報填在表一的第幾行,是免稅銷售額還是免抵退辦法出口銷售額
答: 這個是屬于免稅銷售額的,就是正常開票











粵公網安備 44030502000945號



英 追問
2022-06-14 13:07
郭老師 解答
2022-06-14 13:10
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2022-06-14 13:14
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