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家權老師

職稱稅務師

2023-06-05 16:46

是的,要認證2019年的發票,需要進行以前年度損益調整

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是的,要認證2019年的發票,需要進行以前年度損益調整
2023-06-05 16:46:58
跨年不能作廢,只能沖紅。 按沖銷收入做“利潤分配-未分配利潤”科目 1、紅字發票 借:應收賬款 退票的不含稅數負數 貸:以前年度損益調整 退票的不含稅數負數 應交稅金-應交增值稅-銷項稅額 負數 2、沖回12月份結轉成本 借:庫存商品 貸:以前年度損益調整 3、結轉未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 (余額)
2020-06-02 11:25:30
您好,要的,這個要通過以前年度損益的
2026-02-13 20:25:25
你好,如果是通過損益科目核算的業務,需要通過以前年度損益調整科目,借;以前年度損益調整,貸;銀行存款等科目 如果不是損益科目,比如是原材料科目,就直接補做相應分錄 借;原材料,貸;銀行存款等科目
2020-02-11 14:42:59
您好 請問單位接收了建筑服務做什么項目 是建造不動產么
2020-06-14 10:29:04
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