送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2017-12-19 13:36

借:管理費用貸:其他應收款

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借:管理費用貸:其他應收款
2017-12-19 13:36:15
你好 你發工資的時候 其他應收款應計入貸方的 所以借貸方就平衡了
2019-10-11 15:59:46
同學,你好 借:管理費用-提成 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
2022-03-22 15:15:16
1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金 你多一步計提社保的過程
2019-11-20 12:09:09
您好 C 借:銀行存款 貸:短期借款 D 借:應付職工薪酬 貸:庫存現金 您體會一下會計分錄
2022-07-17 19:42:03
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