送心意

樸老師

職稱會計師

2023-04-07 14:42

同學你好
你為啥三月不紅沖了免稅的重新開百分之一的呢

%>_<%敏 追問

2023-04-07 15:03

稅局說開了可以不沖紅,申報的時候按1%,就沒沖了

樸老師 解答

2023-04-07 15:09

同學你好
可以紅沖呀
你同一個季度沒事

%>_<%敏 追問

2023-04-07 15:16

現在過了一季度了,怎么處理呢

樸老師 解答

2023-04-07 15:20

同學你好
按照正確的稅率申報
不能報免稅

%>_<%敏 追問

2023-04-07 15:37

那我的賬簿如何平?跟申報表不一樣了

樸老師 解答

2023-04-07 15:48

同學你好
直接申報就可以了

%>_<%敏 追問

2023-04-07 16:02

賬簿因為開了免稅票,稅跟申報表不一樣,怎么處理?

樸老師 解答

2023-04-07 16:10

同學你好
你賬上得按帶稅率的來寫才行

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相關問題討論
同學你好 你為啥三月不紅沖了免稅的重新開百分之一的呢
2023-04-07 14:42:38
你好,需要交稅的嗎?
2023-10-03 10:02:37
匯算清繳要按審計的數據填列
2022-05-18 15:23:26
匯算里面年度納稅申報表根據審計調整后的數據填寫。一般審計同時會出具匯算申報的底稿
2022-05-18 15:26:34
銷售額不能為負數,申報系統里出現負數是因為填錯了 調整銷售額填報:紅字發票對應的銷售額,應填在 “應稅銷售額” 的正數欄(按實際銷售額凈額填,比如原本銷售額 1 萬、紅字沖減 8000,凈額填 2000),不能直接填 - 8000。 優惠政策下的減免稅額計算:小規模減按 1% 征收時,減免稅額 = 銷售額 ×2%(不是 3%)。例:凈額銷售額 2000,應納稅額 = 2000×1%=20;減免稅額 = 2000×2%=40。 申報差異處理:若系統提示減稅差異,核對 “應征稅額”(按 1% 算的稅額)和 “減免稅額”(按 2% 算的部分)是否正確,確保 ** 應征稅額 %2B 減免稅額 = 銷售額 ×3%** 即可。
2026-01-04 20:25:48
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