送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-03-30 13:50

借其他應付款,貸以前年度損益調整
借以前年度損益調整應交稅費、應交增值稅進項,貸其他應付款。

郭老師 解答

2023-03-30 13:51

以前年度損益調整,月末有余額的調整到結轉到利潤分配未分配利潤里面去。

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相關問題討論
借其他應付款,貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整應交稅費、應交增值稅進項,貸其他應付款。
2023-03-30 13:50:52
同學你好 發票金額和你暫估的金額是一樣的嗎
2023-03-30 13:33:40
同學你好 是什么會計準則
2023-03-30 13:47:12
你好,是的,你用到了以前年度損益調整就會要調整期初數。
2024-04-16 15:28:32
你好? 對? 先紅沖無票分錄? 再按發票入賬??需要通過以前年度損益結轉
2022-03-07 13:21:24
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