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花臉貓
于2025-05-06 10:45 發布 ??207次瀏覽
家權老師
職稱: 稅務師
2025-05-06 10:46
是的,就是那樣處理的
花臉貓 追問
2025-05-06 10:48
老師,匯算的時候這部分金額需不需要合并入福利費用
家權老師 解答
2025-05-06 10:50
那么需要更正24年的報表,然后做匯算
2025-05-06 10:52
24年報表更正的話,是不是和25年年初又銜接不起來了
2025-05-06 10:54
是的,也需要更正25年的年初數的
2025-05-06 10:59
老師,有點搞不懂了。25年年初數改了的話稅不是和賬面又不一致了。
2025-05-06 11:04
只有手工修改年初數了。沒法自動生成的
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做進項稅額轉出過后,要做以前年度損益調整嗎
答: 你好,你這個業務跨年嗎?
以前年度進項稅額轉出,為什么是借以前年度損益調整 貸進項稅額轉出,是因為負債增加了嗎?
答: 是不是之前發票做了成本費用。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問一下,24年福利費進項已經抵扣,25年做進項稅額轉出,那借方是入以前年度損益調整還是什么?
答: 是的,就是那樣處理的
老師您好,我們3月份做了以前年度損益調整,增加進項稅額,這個需要調整報表的期初數嗎?
討論
去年的增值稅進項稅額沒有做賬只做了不含稅部分,今年怎么補做,期初數應該怎么填寫,是不是要調整以前年度損益調整,具體分錄怎么做
老師,運輸企業,運輸費做賬入了運輸成本。現在要把進項做進項轉出。,21年的運輸費進項,應該做借:以前年度損益調整貸:進項稅額轉出
你好,老師,18年至21年分別購貨6批商品,共進項稅額21873.5元,在22年7月作進項轉出分錄是不是這樣:借:以前年度損益調整21873.5 貸:應交稅費-進項稅額21873.5借:應交稅費-進項稅額21873.5 貸:應交稅費-進項稅額轉出21873.5
老師,2020年有張進項發票進項稅認證了,但這張發票沒做賬,現在可不可以用以前年度損益調整來做賬?
家權老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師
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花臉貓 追問
2025-05-06 10:48
家權老師 解答
2025-05-06 10:50
花臉貓 追問
2025-05-06 10:52
家權老師 解答
2025-05-06 10:54
花臉貓 追問
2025-05-06 10:59
家權老師 解答
2025-05-06 11:04