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武月紅
于2024-04-16 15:27 發布 ??631次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2024-04-16 15:28
你好,是的,你用到了以前年度損益調整就會要調整期初數。
武月紅 追問
2024-04-16 15:33
好的,就是不管我調整的科目是不是稅,只要進了以前年度損益調整這個科目,那我的期初就是要調咯
2024-04-16 15:35
需要做憑證嗎?還是直接調整報表期初數就行額
宋生老師 解答
2024-04-16 15:39
你好,是的。是要做憑證。你這個以前年度損益調整要結轉到利潤分配未分配利潤,然后這個未分配利潤就會影響期初數。
2024-04-16 15:53
老師,再打擾您一下,做完憑證后,那資產負債表里的應交稅費和未分配利潤期初數要調整嗎
2024-04-16 15:54
你好是的,是需要調的。
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老師您好,我們3月份做了以前年度損益調整,增加進項稅額,這個需要調整報表的期初數嗎?
答: 你好,是的,你用到了以前年度損益調整就會要調整期初數。
做進項稅額轉出過后,要做以前年度損益調整嗎
答: 你好,你這個業務跨年嗎?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,2020年有張進項發票進項稅認證了,但這張發票沒做賬,現在可不可以用以前年度損益調整來做賬?
答: 您好 請問大概多少稅額
想問以前年度進項轉出,用以前年度損益調整和正常紅沖以前年度分錄哪種好?
討論
跨年的發票 是成本票 涉及到 增值稅得問題 如果通過以前年度損益調整科目 調賬 這個增值稅得進項稅怎么處理
今天收到好多去年的采購進項發票,領導說計到以前年度損益調整這個科目,那分錄是?
老師您好!以前會計對供應商用應收賬款核算,比如,付給供應商貨款是借:應收賬款貸:銀行存款;購進商品是借:庫存商品借:應交稅費_進項稅額貸:應收賬款請問,把供應商在應收賬款里核算對嗎?如果不對怎么調賬呢?公司從成立開始原來是會計就這么核算?如果調賬的話對稅無有影響嗎?涉及到去年的用以前年度損益調整嗎?謝謝!
借:以前年度損益調整-成本部分 貸:進項稅額轉出-進項稅 某個供貨商 但是已經實際支付了供貨商錢,要沖哪里呢
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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武月紅 追問
2024-04-16 15:33
武月紅 追問
2024-04-16 15:35
宋生老師 解答
2024-04-16 15:39
武月紅 追問
2024-04-16 15:53
宋生老師 解答
2024-04-16 15:54