
老師,想問一下去年12月份全額暫估的維修費,今年取得了專用發票,這樣就進項稅額部門如何調整以前年度損益?該如何做分錄?
答: 借其他應付款,貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整應交稅費、應交增值稅進項,貸其他應付款。
您好老師,我想問一下去年12月份全額暫估的維修費,今年取得了專用發票,這樣就進項稅額部門如何調整以前年度損益?該如何做分錄?
答: 同學你好 發票金額和你暫估的金額是一樣的嗎
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好,我們3月份做了以前年度損益調整,增加進項稅額,這個需要調整報表的期初數嗎?
答: 你好,是的,你用到了以前年度損益調整就會要調整期初數。









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