送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2023-03-29 09:20

你好1.  借 應收賬款 貸主營業務收入; 應交稅費-應交增值稅 ;2. 律師多 你們是合伙人; 還是 下面的員工;才好判斷科目的

時間的漩渦 追問

2023-03-29 09:32

有員工有合伙人

時間的漩渦 追問

2023-03-29 09:32

老師,我們怎么計提工資方便呢

meizi老師 解答

2023-03-29 09:34

你好;   合伙人不做工資哈 ;  員工做工資計提的

時間的漩渦 追問

2023-03-29 09:36

我們按到賬數發工資的,當月開票沒到賬不發工資,每月每個律師開票未到賬挺多,怎么記分錄能分清楚每個律師應發的工資呢

meizi老師 解答

2023-03-29 09:38

你好; 做明細; 你可以列清楚明細表來 計提 

時間的漩渦 追問

2023-03-29 09:39

我們公司合伙人發50%的工資
其他律師發80%

meizi老師 解答

2023-03-29 09:41

你好;     借主營業務成本- 工資貸應付職工薪酬-工資   ;

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你好1.? 借 應收賬款 貸主營業務收入; 應交稅費-應交增值稅 ;2. 律師多 你們是合伙人; 還是 下面的員工;才好判斷科目的
2023-03-29 09:20:43
您好,不做收入的話,除非就是收到錢后,做往來款,其他應付款或者預收賬款,這個
2024-10-03 19:23:43
同學你好,已收款的,借:銀行存款,貸:主營業務收入,應交稅費-應交增值稅-銷項。沒有收款的,借:應收賬款,貸:主營業務收入,應交稅費-應交增值稅-銷項。
2022-01-16 15:02:01
你好,預收賬款的時候分錄 借,銀行存款,貸,預收賬。
2023-04-04 11:53:51
未開票收入 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業務收入 -未開票 ? ? ? ?應交稅費-應交增值稅-銷項稅 如果以后補開發票 貸:主營業務收入 -未開票 負數 貸:主營業務收入 –已開票
2026-02-04 14:20:59
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