企業所得稅匯算清繳,105080表,固定資產在當年處置 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,匯算清繳時有調增項,這個調增項直接用未彌補 問
您好,你是調增了什么? 答
老師,您好!建筑行業,去年有張成本發票入賬稅已抵扣, 問
借:利潤分配-未分配利潤 負數 貸:應付賬款 負數 應交稅費-增值稅-進項轉出 正數 答
老師 幫我看一下 法律援助的發票到底是開不征稅 問
你好這個屬于不征稅的才對的 答
老師 幫我看一下 法律援助的發票到底是開不征稅 問
法律援助補貼開免稅發票正確,不征稅錯誤。 選訴訟代理 / 非訴訟代理編碼,稅率欄選免稅。 答

老師 當月已開發票,但有部分退款,請問這個退款怎么做分錄啊?
答: 首先,你需要將退款的款項計入銀行存款,然后錄入應付賬款減銷賬款,這兩個會計科目之間的金額要一致,并錄入其他會計科目(如銷售費用等),最后,當前月銷售額和進項稅額應減少。
老師 當月已開發票,但有部分退款,請問這個退款怎么做分錄啊?
答: 你好,你開了負數發票紅,沖你的收入就可以的,借銀行存款負數 貸,主營業務收入負數 應交稅費負數。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師 當月已開發票,但有部分退款,請問這個退款怎么做分錄啊?沒有開負數發票,這個業務發生在上個月
答: 你好 ; 這個發票要紅沖的 不然你收入沒法紅沖; 你還得多報稅的??





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