請問采購時款已付,貨已到,發票下月才能開,當月是要怎樣做會計分錄?下月收到發票時又怎樣做分錄?

歡總在笑
于2023-03-14 09:40 發布 ??850次瀏覽
- 送心意
齊惠老師
職稱: 會計師
2023-03-14 09:48
首先,當月應在會計分錄中做出“預付款”的分錄,即將采購款由應付款賬戶轉入現金賬戶;下月收到發票時,應在會計分錄中登記“購買商品”,即從現金賬戶支出,同時在應付款賬戶中核銷預付款。
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首先,當月應在會計分錄中做出“預付款”的分錄,即將采購款由應付款賬戶轉入現金賬戶;下月收到發票時,應在會計分錄中登記“購買商品”,即從現金賬戶支出,同時在應付款賬戶中核銷預付款。
2023-03-14 09:48:17
借預付賬款貸、銀行存款
借原材料貸應付賬款暫估
發票,到了借應付賬款暫估貸原材料,
然后再做發票的借原材料
應交稅費應交增值稅進項
貸應付賬款
2022-05-24 15:26:04
你好,發票未到那么材料是到了還是沒到呢
2022-05-24 15:31:46
那你得考慮貨物什么時間到的。如果你付款和貨物一塊到的話,借預付賬款,貸銀行存款,
借庫存商品,貸應付賬款,暫估
發票到了,借應付賬款暫估,貸庫存商品,
借庫存商品應交稅費、應交增值稅進項,貸預付賬款。
2023-05-17 10:04:27
同學您好! 對于本月采購原材料入庫但下個月才收到發票和付款的情況,應暫估入庫,會計分錄為:借:原材料,貸:應付賬款-暫估應付賬款。待下月收到發票時,再沖回暫估,并按實際金額入賬。對于加工商品本月發出但下月收款開票,應確認為應收賬款,會計分錄為:借:應收賬款,貸:銷售收入,下月收到款項后再沖銷應收賬款。
2024-03-07 16:20:41
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