送心意

齊惠老師

職稱會計師

2023-03-27 11:31

這個業務流程一般是這樣的:首先,銷售部門負責收集客戶的購買單和付款憑證,并將其交給財務部的會計人員,由會計人員制作收款單;然后,會計人員將收款單及憑證交給出納人員,出納人員登記收款單,并進行現金收款,完成后再次將收款單交回會計,最后由會計進行復核,確認收款已完成。

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這個業務流程一般是這樣的:首先,銷售部門負責收集客戶的購買單和付款憑證,并將其交給財務部的會計人員,由會計人員制作收款單;然后,會計人員將收款單及憑證交給出納人員,出納人員登記收款單,并進行現金收款,完成后再次將收款單交回會計,最后由會計進行復核,確認收款已完成。
2023-03-27 11:31:12
銷售員收現金、制作繳款單-給出納,出納開收據-出納把單據給會計
2022-01-04 09:25:17
同學你好 1 借,庫存現金 貸,銀行存款 2 借,管理費用 貸,庫存現金 3 借,庫存現金 貸,銀行存款 4 借,其他應收款 貸,庫存現金 5 借,管理費用780 貸,其他應收款700 貸,庫存現金80 6 借,銀行存款 貸,庫存現金;
2022-04-15 20:38:55
你好 借:應收賬款?,貸:經營收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
2022-05-13 09:31:38
(2)單位出租多余的辦公用房給甲單位,取得商業匯票10萬元。計算需要繳納的相關稅費0.66萬元,其余資金需上繳國庫。其他應交稅費6600的會計分錄: 借:銀行存款 100000 貸:應繳稅費 6600 其他應交稅費 6600 其他收入 93840 (3)1個月后匯票到期,收到銀行存款的會計分錄: 借:銀行存款 100000 貸:應收票據 100000 (4)單位后勤部門對甲單位提供職工午餐服務,月末計算甲單位應付本月餐費3萬元的會計分錄: 借:應收賬款 30000 貸:經營收入 30000 (5)單位購買定制的器材,按照合同約定,通過預算單位零余額賬戶預付貨款2萬元的會計分錄: 借:預付賬款 20000 貸:零余額賬戶用款額度 20000 (6)接上一業務,單位收到定制的器材并入庫,通過預算單位零余額賬戶支付剩余款項10萬元的會計分錄: 借:零余額賬戶用款額度 100000 貸:銀行存款 100000 借:庫存物品 貸:應付賬款 或 零余額賬戶用款額度(按照合同約定)
2023-10-23 16:02:27
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