送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-05-13 09:31

你好
借:應收賬款 ,貸:經營收入 ,  應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)

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相關問題討論
你好 借:應收賬款?,貸:經營收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
2022-05-13 09:31:38
同學你好 問分錄的嗎
2024-06-05 15:37:07
同學您好, 事業單位預收培訓費時, 借:銀行存款? 1800000 ? 貸:預收賬款? 1800000 無預算會計分錄, 年末完成培訓任務的50%時, 借:預收賬款? ?1590000 ? 貸:事業收入? 1500000? ? (3000000*50%) ? ? ? 應交增值稅—應交稅金(銷項稅額)? 90000? (1500000*6%) 借:資金結存—貨幣資金? 1590000 ? 貸:事業預算收入? 1590000
2022-05-01 01:12:20
你好,需要先交稅,后面有進項票,就可以抵扣。
2022-01-23 10:52:15
你好 月末結轉 : 看附件的資料來結轉
2020-06-19 16:28:25
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