你好請問下,貿易公司有模具費怎么入賬呢?銷售產品 問
收到客戶模具費 借:銀行存款 貸:其他業務收入 — 模具費 支付采購商模具費 借:其他業務成本 — 模具費 貸:銀行存款 模具不出口、不留你公司,不做固定資產 / 低值易耗品,直接收支走損益即可。 出口報關不用報模具,不影響退稅。 答
入職了一家做進出口的一般納稅人企業,向外國公司 問
1.?采購入庫(按報關/發票匯率) 借:庫存商品 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款—外幣供應商 2.?支付外匯貨款 借:應付賬款—外幣供應商 貸:銀行存款—美元/外幣戶 3.?付款與入賬匯率差額 借/貸:財務費用—匯兌損益 答
老師,我們有張發票開的咨詢費,但領導說這張發票是 問
同學,你好 不可以的 答
單位有自有食堂,外包單位勞務人員來食堂吃飯,費用 問
您好,這個是收費的,是吧 答
事業單位的一體化平臺里面的零余額轉到單位銀行 問
財務會計 借:銀行存款 貸:零余額賬戶用款額度 預算會計 借:資金結存 — 貨幣資金 貸:資金結存 — 零余額賬戶用款額度 答

長風有限責任公司2022年2月發生如下經濟業務: (1)開出現金支票,從開戶銀行提取現金2,000元備用。(支票存根)(2)銷售材料貨款500元,增值稅65元,共計收到565元。(銷貨發票)(3)將上述銷貨款送存銀行。(現金交款單)(4)企業管理部門職工張三出差預借差旅費1 200元,以現金付訖。(借款單)(5)職工劉六上月出差借款1000元,實報差旅費800元,剩余現金200元交回。(差旅費報銷單等有關單據)(6)行政管理部門從某超市購買零星辦公用品費460元(含稅),增值稅稅率13%,以現金付訖。(某超市發票)(7)月末現金清查中,庫存現金實存數為2,014元,賬面余額為2,060元。經查,上述現金短缺屬于出納員趙四的責任,應由其賠償。(8)假設月末現金清查中,庫存現金實存數為2,800元,賬面余額為2,702元。經反復核查,上述現金長款原因不明,經批準轉作營業外收入處理。要求:根據以上業務編制會計分錄。
答: 1借庫存現金2000 貸銀行存款2000
12月22日,贛江有限責任公司以現金支票支付張平預借差旅費1 000元。則12月22日支付張平預借差旅費的會計分錄為( )。
答: 同學,你好,:借:其他應收款-張平1000,貸:銀行存款1000
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
利達有限責任公司為增值稅一般納稅人,2019年10月發生以下經濟業務:??(1)接受安通公司以機器設備一臺投資,雙方協議作價350 000元。??(2)從東方工廠采購甲材料一批,價款為20 000元,增值稅稅額為2 600元,另支付運雜費800元,材料已驗收入庫,款項以銀行存款支付。??(3)管理部門李剛預借差旅費2 500元,以現金付訖。??(4)本月耗用原材料55 000元,其中生產A產品耗用30 000元,生產B產品耗用18 000元,車間一般耗用4 000元,管理部門耗用3 000元。??(5)計提本月應負擔的短期借款利息250元。??【要求】根據上述資料編制會計分錄。
答: 同學你好 (1)接受安通公司以機器設備一臺投資,雙方協議作價350 000元。 借,固定資產350000 貸,實收資本350000 (2)從東方工廠采購甲材料一批,價款為20 000元,增值稅稅額為2 600元,另支付運雜費800元,材料已驗收入庫,款項以銀行存款支付。 借,原材料20800 借,應交稅費一應增一進項2600 貸,銀行存款23400 (3)管理部門李剛預借差旅費2 500元,以現金付訖。 借,其他應收款2500 貸,庫存現金2500 (4)本月耗用原材料55 000元,其中生產A產品耗用30 000元,生產B產品耗用18 000元,車間一般耗用4 000元,管理部門耗用3 000元。 借,生產成本一A30000 借,生產成本一B18000 借,制造費用4000 借,管理費用3000 貸,原材料55000 (5)計提本月應負擔的短期借款利息250元。 借,財務費用250 貸,應付利息250









粵公網安備 44030502000945號



暖暖老師 解答
2022-03-25 10:05
暖暖老師 解答
2022-03-25 10:05
暖暖老師 解答
2022-03-25 10:06
暖暖老師 解答
2022-03-25 10:06
暖暖老師 解答
2022-03-25 10:07
暖暖老師 解答
2022-03-25 10:08
暖暖老師 解答
2022-03-25 10:08
暖暖老師 解答
2022-03-25 10:08
暖暖老師 解答
2022-03-25 10:08