送心意

良老師1

職稱計算機高級

2023-03-24 12:36

老師:是的,我能幫你。首先,根據稅務要求,我們需要在記賬憑證中做記賬登記,明確把稅額以及金額正確轉出到對應的科目上:首先,把稅額21378.74元,轉出至應交稅費-進項稅額轉出科目;其次,把進項稅額21378.74元,轉出至應交稅費-成本轉出科目;最后,把金額125757.26元,轉出至2117-稅局未分配收入科目,再更正所得稅申報。完成上述登記后,就可以完成稅收記賬憑證的生成了。

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同學你好 借費用科目 貸進項轉出
2022-03-21 16:04:55
老師:是的,我能幫你。首先,根據稅務要求,我們需要在記賬憑證中做記賬登記,明確把稅額以及金額正確轉出到對應的科目上:首先,把稅額21378.74元,轉出至應交稅費-進項稅額轉出科目;其次,把進項稅額21378.74元,轉出至應交稅費-成本轉出科目;最后,把金額125757.26元,轉出至2117-稅局未分配收入科目,再更正所得稅申報。完成上述登記后,就可以完成稅收記賬憑證的生成了。
2023-03-24 12:36:17
?你好 ;? ? ? ?跨年了走以前年度損益調整處理的; 比如借以前年度損益調整- 主營業務成本貸? 應交稅費-應交增值稅- 進項稅轉出? ;? ? 借? 以前年度損益調整- 主營業務成本 負數 貸 應付賬款或者銀行存款負數? ;? 然后? 借? 利潤分配-未分配利潤貸? ??以前年度損益調整- 主營業務成本
2022-03-21 18:27:46
你好;? 你之前掛的科目借方是什么 。成本掛的那個科目 。? 我好判斷科目? 。你是什么準則的?
2022-03-21 17:02:39
你好! 借主營業務成本(如果跨年記入利潤分配…未分配利潤) 貸應交稅費…應交增值稅(進項稅額轉出)
2022-03-21 16:23:06
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