
去年12月開的專票1%,現在客戶跟我說開錯了,要紅沖,重開,那我現在還是按1%開票,應該是可以的吧,因為發生銷售義務 是在2021年12月,那我現在按1%開了,7月份季度報稅怎么處理?
答: 可以這么處理,你可以在7月份季度報稅時,先把去年12月開的1%專票上報,然后在相應發票分錄中,紅沖原有發票,同時開出新的按照當前增值稅稅率開出的發票,這樣,就可以正確納稅了。
去年12月開的專票1%,現在客戶跟我說開錯了,要紅沖,重開,那我現在還是按1%開票,應該是可以的吧,因為發生銷售義務 是在2021年12月,那我現在按1%開了,7月份季度報稅怎么處理?
答: 你好,可以,就正常按1%申報,這個不免稅
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師好,如果1學費給學生在一張發票上開了兩個月的學費,備注12月和1月份了,現在家長說只能報銷到12月份,那1月份那張發票因為隔月了,只能是開負數發票了吧?然后再重新開一張新的備注去年12月的,可以嗎?
答: 只能是開負數發票了,然后再重新開一張新的,備注去年12月的,可以的
我在2022年1月份開具了一張專用發票給對方,到現在才發現對方的稅號少了一位,我紅沖時是按錯誤稅號開還是按正確的稅號開? 不對吧,紅沖應按原來錯誤的開,重開藍字發票時按正確的稅號開
想問一下 12月份我開的發票,對方1月份說我用錯單位了,然后我1月份先把那兩張發票沖紅了重新開正確的發票,現在該怎樣寫會計分錄呢
老師,請問1月份的開的發票,可以用做去年的費用嗎。我們去年10月份有一筆餐費報銷。10月份開的發票,商家不小心沖紅掉了。說是現在給我們重開。但是現在開票日期是24年1月份了。還可以用到去年10月份去嗎
老師。我還想問個問題。我在2023年年開了一張銷售發票出去,2024年1月發現開票品名錯了,在1月紅沖了,并在1月重新開具,第一是需要經過以前年度損益調整嗎?第二是對這3張發票的分錄如何處理呢?





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