老師,小規(guī)模納稅人1月開了四十三的專用發(fā)票,二月份發(fā)現(xiàn)賬戶是錯(cuò)的,重新開了四十三萬專票,本來要把一月開的四十三萬專票紅沖掉的,可結(jié)果后面因?yàn)槭裁磳?dǎo)致忘記紅沖了,現(xiàn)在這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒有紅沖掉,現(xiàn)在4月份紅沖了1月份的四十三萬的專票,現(xiàn)在申報(bào)稅怎么申報(bào)啊,是照常申報(bào)交稅嗎,那四月紅沖了當(dāng)時(shí)1月份開的專用發(fā)票怎么處理呢

愛笑的芹菜
于2023-03-21 13:04 發(fā)布 ??451次瀏覽
- 送心意
李老師2
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
2023-03-21 13:09
不用擔(dān)心,因?yàn)槟阋呀?jīng)在4月紅沖了1月份開的專用發(fā)票,也就是說,在4月份,你已經(jīng)紅沖了1月份開的發(fā)票,所以你可以照常申報(bào)交稅,只需要在申報(bào)報(bào)表中開出4月份紅沖的發(fā)票即可,不用擔(dān)心會(huì)被稅務(wù)機(jī)關(guān)查到漏納的稅款。
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不用擔(dān)心,因?yàn)槟阋呀?jīng)在4月紅沖了1月份開的專用發(fā)票,也就是說,在4月份,你已經(jīng)紅沖了1月份開的發(fā)票,所以你可以照常申報(bào)交稅,只需要在申報(bào)報(bào)表中開出4月份紅沖的發(fā)票即可,不用擔(dān)心會(huì)被稅務(wù)機(jī)關(guān)查到漏納的稅款。
2023-03-21 13:09:43
你好,你還有其他的銷售額嗎?正數(shù)收入加上這個(gè)負(fù)數(shù),銷售收入一塊申報(bào)。
2022-02-10 17:04:45
老師:不用開3%的票,1%的增值稅專票進(jìn)行紅沖就可以了,而且在一季度申報(bào)時(shí),也只需要申報(bào)3月份開具的正票,不需要申報(bào)紅沖票。比如說,購買了1000元的商品,支付了900元,則可以開1%的稅率的專票,90元的稅金,但是因?yàn)殚_票錯(cuò)誤,需要紅沖,則可以紅沖原來開具的1%的稅率專票,而不需要開3%的稅率的專票。
2023-03-20 19:49:42
你好,不用的開1%的還是紅蟲1%開1%的正確的。
2022-04-02 11:33:20
借借應(yīng)收賬款-30萬
貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
正數(shù)收入加上負(fù)數(shù)銷售額一塊填寫。
2022-03-21 18:19:50
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