送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2022-04-15 11:23

你好,可以,就正常按1%申報,這個不免稅

2026加油 追問

2022-04-15 11:27

我7月報二季度時,這1%的專票,還是按減免2%申報嗎

小云老師 解答

2022-04-15 11:27

是的,你的理解是正確的

2026加油 追問

2022-04-15 11:38

如果是發生退貨呢,我可以給他開部分紅字,也按1%開,那這紅沖的1%,7月報稅時應該考慮怎么申報,紅沖的1%會減少我這個月的銷售,現在是3%啊

小云老師 解答

2022-04-15 11:43

我知道現在是3%,跟之前一樣填報,之前系統默認的稅率一樣是3%,只是自己要在減征2%那里去填而已。

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可以這么處理,你可以在7月份季度報稅時,先把去年12月開的1%專票上報,然后在相應發票分錄中,紅沖原有發票,同時開出新的按照當前增值稅稅率開出的發票,這樣,就可以正確納稅了。
2023-03-22 18:27:59
你好,可以,就正常按1%申報,這個不免稅
2022-04-15 11:23:04
你好 原來的分錄 不變,金額負數
2020-01-10 13:12:57
只能是開負數發票了,然后再重新開一張新的,備注去年12月的,可以的
2020-04-30 20:32:04
可以重開 按照3%開具 因為你這個交易不是1%的稅率對應的期間
2020-03-09 10:14:05
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