老師,個稅返回來那個2%手續費,怎么做賬了 問
您好 借:銀行存款 貸:營業外收入 應交稅費 答
請問老師工商年報,里面有個填寫資產負債情況,外商 問
你公司沒有外商投資,直接在「歸屬于外方股東的權益」欄填 0 即可。 補充說明 報錯原因:系統提示「符號必須一致」,是因為你填了 0 后,需同步檢查「所有者權益合計」欄,確保其也為 0 或同符號(內資企業無外方權益,填 0 完全合規)。 填寫邏輯:該欄僅針對有外資股東的企業,純內資企業無外方股東,按要求填 0 是正確操作,不會影響年報申報。 操作步驟:填 0 后點擊確定,再核對所有者權益合計欄數據無誤,即可正常提交年報。 答
老師這個是怎么回事呀 問
這是最常見的觸發原因: - 社保申報的前置要求是全員全險種完成繳費工資申報,系統會校驗所有正常參保職工的繳費工資是否已完成申報; ? - 若有職工未申報、漏申報,或工資基數為空/異常,系統會判定“應申報未申報”,直接阻斷本次申報; ? - 常見場景:新入職職工增員后未做工資申報、年度工資調整未全員完成、離職職工停保未同步導致遺留未申報記錄。 答
老師請問現金流量表,銷售產成品商品提供勞務收到 問
您稍等我給您編輯回復 答
老師,公司是加工性質,現在采購回來的原材料直接售 問
同學,你好 那買回來,就計入庫存商品 答

老師,你好,三月份發生的電費,四月支付,三月份的分錄,借,制造費用,貸應付賬款,四月支付且收到增值稅發票如何做?
答: 那么,你可以先把三月份發生的電費,借,制造費用,貸應付賬款,這筆交易分錄把科目對上。然后在四月份支付的時候,就把這筆錢的記賬做成借:現金,貸:制造費用;這樣就完成了這次分錄且記賬完畢,此外如果收到增值稅發票,可以把增值稅科目和應交稅費科目相互調整,使科目無沖突。
老師,你好,三月份發生的電費,四月支付,三月份的分錄,借,制造費用,貸應付賬款,四月支付且收到增值稅發票如何做?
答: 借應交稅費應交增值稅進項 貸制造費用 借制造費用貸生產成本
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,如果我四月份發放三月份工資,我是借:應付職工薪酬 貸:其他應收款 應交稅費個稅 銀行存款 等我四月份繳納個稅的時候在做借:應交稅費個稅貸:銀行存款
答: 您好,是的,是這樣做的





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