送心意

樸老師

職稱會計師

2022-03-15 13:23

同學你好
對的
是這樣做的

唯心 追問

2022-03-15 13:26

老師,那我抵扣聯放到二月份,我報銷是在三月份報銷的,記賬聯是放到幾月份呀,三月份嗎

樸老師 解答

2022-03-15 13:30



放在三月份就可以了

唯心 追問

2022-03-15 13:39

老師,沒有記賬憑證,可以用抵扣憑證代替嗎,或者我復印一張抵扣憑證當記賬憑證,這樣可以嗎

樸老師 解答

2022-03-15 13:44

同學你好
這個可以的

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相關問題討論
同學你好 對的 是這樣做的
2022-03-15 13:23:54
你好 借管理費用 貸銀行? ?去年的不用調整,取得發票就可以稅前扣除? 備注發票原件在哪就行??
2022-04-11 14:45:31
辦公紙采購 借:管理費用–辦公用品 貸:其他應付款
2022-03-14 10:44:10
同學分錄調整就可以了
2022-05-19 09:39:38
你好;? ?這個買來的用途是什么;這樣好判斷計入成本還是費用去 ;? ? 這個錢是老板墊付的嗎?? ?
2022-04-24 13:45:14
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