
您好老師、幫我看下這個,我們這二月份收到一筆辦公用品報銷發票,是不是記(借:管理費用-辦公費;貸:其他應付款)三月份支付上次未結算的報銷與三月份的報銷是不是記(借:應付賬款xxx、借管理費用-辦公費;貸銀行存款)
答: 同學你好 對的 是這樣做的
去年11月計提了某管理費(借:管理費用,貸:其他應付款 ),次年1月的管理費用發票與去年11月的管理費用一起開具,次年1月怎么做該筆分錄
答: 你好 借管理費用 貸銀行? ?去年的不用調整,取得發票就可以稅前扣除? 備注發票原件在哪就行??
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好老師,黨建經費本來應該要入其他應付款而入錯管理費用
答: 同學分錄調整就可以了









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唯心 追問
2022-03-15 13:26
樸老師 解答
2022-03-15 13:30
唯心 追問
2022-03-15 13:39
樸老師 解答
2022-03-15 13:44