
老師,你好,三月份發生的電費,四月支付,三月份的分錄,借,制造費用,貸應付賬款,四月支付且收到增值稅發票如何做?
答: 借應交稅費應交增值稅進項 貸制造費用 借制造費用貸生產成本
老師,6月計提電費時:借制造費用—電費8849.56,貸應付賬款—供電公司8849.56。7月來了增值稅發票1萬元(金額8849.56+1150.44增值稅)我7月份如何做分錄?感謝老師
答: 7月補做 借:應交稅費-增值稅-進項1150.44 貸;應付賬款—供電公司1150.44
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,你好,三月份發生的電費,四月支付,三月份的分錄,借,制造費用,貸應付賬款,四月支付且收到增值稅發票如何做?
答: 那么,你可以先把三月份發生的電費,借,制造費用,貸應付賬款,這筆交易分錄把科目對上。然后在四月份支付的時候,就把這筆錢的記賬做成借:現金,貸:制造費用;這樣就完成了這次分錄且記賬完畢,此外如果收到增值稅發票,可以把增值稅科目和應交稅費科目相互調整,使科目無沖突。









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程芳 追問
2022-04-15 10:57
程芳 追問
2022-04-15 10:58
郭老師 解答
2022-04-15 11:00
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郭老師 解答
2022-04-15 11:13