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家權老師

職稱稅務師

2025-08-26 10:41

7月補做
借:應交稅費-增值稅-進項1150.44
貸;應付賬款—供電公司1150.44

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7月補做 借:應交稅費-增值稅-進項1150.44 貸;應付賬款—供電公司1150.44
2025-08-26 10:41:08
借應交稅費應交增值稅進項 貸制造費用 借制造費用貸生產成本
2022-04-15 10:56:03
您好 月末制造費用還要結轉到生產成本
2022-04-18 09:23:04
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2025-05-13 07:25:31
那么,你可以先把三月份發生的電費,借,制造費用,貸應付賬款,這筆交易分錄把科目對上。然后在四月份支付的時候,就把這筆錢的記賬做成借:現金,貸:制造費用;這樣就完成了這次分錄且記賬完畢,此外如果收到增值稅發票,可以把增值稅科目和應交稅費科目相互調整,使科目無沖突。
2023-03-22 18:19:31
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