老師,公司是加工性質,現在采購回來的原材料直接售 問
同學,你好 那買回來,就計入庫存商品 答
老師,我剛入職,這個老板有多個公司,拿回來的賬銀行 問
規范的做法是補以前的流水,偷懶的做法,是直接做盤盈盤虧,直接做成一致。 答
老師好,請問 交易性金融資產可以重分類嗎 問
債務工具類可以重分類,權益工具類不得重分類。 答
劉艷紅老師,在線嗎?有個問題,想咨詢。 問
同學你好 老師不在,什么問題 答
請問我代扣代繳員工社保醫保,如何計提工資呢 問
同學你好。 稅前工資=5000 個人社保=200 借 管理費用工資5000 貸 其他應收款個人社保 200 應付職工薪酬工資 4800 答

老師,6月計提電費時:借制造費用—電費8849.56,貸應付賬款—供電公司8849.56。7月來了增值稅發票1萬元(金額8849.56+1150.44增值稅)我7月份如何做分錄?感謝老師
答: 7月補做 借:應交稅費-增值稅-進項1150.44 貸;應付賬款—供電公司1150.44
老師,你好,三月份發生的電費,四月支付,三月份的分錄,借,制造費用,貸應付賬款,四月支付且收到增值稅發票如何做?
答: 借應交稅費應交增值稅進項 貸制造費用 借制造費用貸生產成本
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
原分錄為借:制造費用 應交稅費/應交增值稅/進項稅 貸:其他應付款,現想紅沖制造費用和其他應付款,并進項轉出,分錄怎么做
答: 語音回放已生成,點擊播放獲取回復內容!









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