把兩個企業的報表合到一起,合并報表,還怎么做 問
您好您的疑問是匯總納稅是嗎 答
這個三萬元寫在貸方了,為什么是寫借啊? 問
你好,從銀行提取現金,銀行存款減少是貸方 答
應交稅費-未交增值稅大于實際繳費金額怎么處理 問
那么就是你多結轉的留抵金額,不管他 答
老師,您好!請問:加計抵減能抵扣簡易計稅的稅款嗎? 問
加計抵減,不能抵扣簡易計稅的稅款 答
老師帶有個人信息的鐵路電子客票,137元,我做分錄借 問
分錄正確的,只是增值稅你是怎么計算出來的? 答

老師你好,我單位銷售房屋,當月開具增值稅發票287萬,當月增值稅申報表按5%差額征稅149萬確定的收入,當月企業所得稅申報表的收入按多少填,填在哪里
答: 首先,你需要確定你單位的企業所得稅稅率,并按此稅率對287萬進行納稅。接著,你的企業所得稅申報表的收入應填寫287萬,填寫在收入部分。
老師你好,單位銷售房屋。增值稅收入按5%填了。企業所得稅收入填在哪里
答: 企業所得稅應填寫在表格中的“企業所得稅”欄目中。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
物業公司水費享受簡易征收差額征稅,增值稅申報表如何填報,若當月支出大于收入,如何填寫增值稅申報表?
答: 同學增值稅是靠進項,銷項,和進項轉出
老師您好!房地產企業老項目,預收業主房款,未開發票(按3%預交}當時申報《增值稅預交稅款表》,現在給業主開增值稅普通發票5%,當期申報表怎樣填寫?
老師你好小規模企業出租不動產收入按5%征收率開票,開票金額季度沒超過45萬,填申報表填在第四行免稅銷售額中的小微企業免稅銷售額當中嗎、
老師好,由于3月出售固定資產,增值稅申報表收入15萬與利潤表是12萬收入,導致不一致,在做季度企業所得稅申報時,企業收入按開票數據15萬報嗎? 還是按12萬.





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