送心意

青檸

職稱會計實務

2023-03-13 15:51

你的計提工資和發放工資,是兩個不同的收支過程,而且計提工資時,是把當期的待發工資提前結算,所以用借生產成本貸應付職工薪酬,而發工資時,是在實際發放工資時,所以用借應付職工薪酬,貸銀行存款。最后,流程結束時,你把工資結算完,應付職工薪酬和生產成本也相應結算完畢了。

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你好,應該hi軟件的問題
2022-04-12 13:17:30
你的計提工資和發放工資,是兩個不同的收支過程,而且計提工資時,是把當期的待發工資提前結算,所以用借生產成本貸應付職工薪酬,而發工資時,是在實際發放工資時,所以用借應付職工薪酬,貸銀行存款。最后,流程結束時,你把工資結算完,應付職工薪酬和生產成本也相應結算完畢了。
2023-03-13 15:51:17
你好,不是這樣理解的,你想一下,假設企業對員工簽訂合同工資為5000,那么企業就是要為員工發放5000,只是個人還需要繳納保險,企業幫忙代扣,
2021-12-07 22:45:06
您好,沒有2遍呀,您看2個分錄,只有一個生產成本嘛,
2024-03-08 20:46:24
不能。因為計提時,只要貸方固定到應付職工薪酬,借方可以是主營業務成本,也可以是工程施工-勞務成本,比如企業按照相關法律,一般是按照當期支出了多少計提,從而決定借方是主營業務成本還是工程施工-勞務成本,所以計提時不能借方直接貸入主營業務成本的。
2023-02-21 19:35:31
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