送心意

廖君老師

職稱注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師

2024-03-08 20:46

您好,沒有2遍呀,您看2個分錄,只有一個生產成本嘛,

心靈美的檸檬 追問

2024-03-08 20:50

產品成本貸:員工工資

廖君老師 解答

2024-03-08 20:52

您好,不是,貸:應付職工薪酬,這是個負債科目,不是成本科目 

心靈美的檸檬 追問

2024-03-08 20:55

意思是我成本和負債混了,其實不一回事對不

廖君老師 解答

2024-03-08 20:56

您好,是的,上面2個分錄都是對的,沒 重復哦

心靈美的檸檬 追問

2024-03-08 21:02

我領導說的,疑問,我也懷疑不對,也可能我沒明白她的意思吧
我的產品成本料、工、費沒錯,結轉主營業務成本就直接借:庫存產品a
貸:主營業務成本

廖君老師 解答

2024-03-08 21:06

您好,這個分錄反了
借:主營業務成本   貸:庫存商品

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相關問題討論
你好,應該hi軟件的問題
2022-04-12 13:17:30
你的計提工資和發放工資,是兩個不同的收支過程,而且計提工資時,是把當期的待發工資提前結算,所以用借生產成本貸應付職工薪酬,而發工資時,是在實際發放工資時,所以用借應付職工薪酬,貸銀行存款。最后,流程結束時,你把工資結算完,應付職工薪酬和生產成本也相應結算完畢了。
2023-03-13 15:51:17
學員您好,是的,對的
2024-01-20 11:11:19
你好,是的,學員,是這樣的
2022-01-16 22:36:50
第二個分錄就是發工資交社保分錄 不做第三個了? ??
2023-02-13 17:17:13
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