老師你好,我有一筆用于個人消費專票,當初我可能做 問
你好,作進項稅額轉出,計入相應的費用 答
Fenny老師,想咨詢您個問題。 問
你好,在的,同學有什么問題呀。 答
請問老師,是不是選第1種?我們公司注冊資本1000萬,已 問
是的,就是選擇第1個就行 答
發票上公司購進了一輛車怎么入賬 問
你好 借:固定資產 貸:應付賬款/銀行存款 答
老師,公司有個員工2026年1月2月在我們公司上班試 問
可以的,試用期可以那樣做 答

老師,1-6月已經確認收入70萬沒有開票,11月才開給對方70萬的票,這種情況我要怎么做賬
答: 你好,也就是之前做了無片收入是嗎?現在紅沖無票收入,借應收賬款負數,貸主營業務收入負數,應交稅費負數,然后再做發票的。
老師,1-6月已經確認收入70萬沒有開票,11月才開給對方70萬的票,這種情況我要怎么做賬
答: 1、首先在1-6月份的會計憑證中,增加一條70000元的收入科目。 2、在11月份的憑證中,增加70000元的銷售發票,并同時減少70000元的應收款。 3、將70000元的應收款余額結轉至12月份。 4、最后在12月份的憑證中,減少70000元的應收款,并同時增加70000元的現金科目。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我想問一下對方公司給我們打款70萬,我們分3個月開票,但是這70萬最后還要再轉回給對方。又沒有票,我這收入就虛增了,有沒有什么好的方法
答: 這個是沒有辦法的,虛開增值稅發票是嚴重違法行為。首犯補稅%2B罰款。二次犯直接坐牢





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