老師 當月做了無票收入 次月又開具了發票 次月有 問
您好,次月你把當月的無票收入減去上月申報的無票收入,按差額來申報 答
老師請問物業行業出新規預收的物業費也要先交增 問
2026 年起新規明確,預收物業費需在納稅義務時點全額申報增值稅,不再分期 答
領導直接給我幾張發票說對私發票我該怎么做賬。 問
同學,你好 你問領導,是要報銷嗎?還是什么? 答
老師,個體戶核定增值稅3000元,怎么做分錄。核定個 問
同學,你好 借:管理費用-增值稅 3000 管理費用-個人所得稅 1200 貸:銀行存款 答
個人所得稅匯算清繳,繳納的稅目是勞務報酬和特許 問
同學,你好 勞務報酬和特許權使用費在匯算清繳時被要求補充退稅證明,通常是因為稅務系統識別到相關收入存在退稅申請,但預扣預繳環節的稅款數據與實際扣除情況不匹配,需提供佐證材料以核實退稅合理性。 答

公司之前收到股東張三(受讓方)50W,工商變更時按1元轉讓,賬上:借:銀行存款50 貸:實收資本-張三15 其他應付款-張三 35,現在投資公司要求全部原路退回去,再由轉讓方(李四)轉回公司。這后面的分錄是不是這樣?公司退回張三50時,借:其他應付款-張三35 實收資本-張三15 貸:銀行存款50,張三轉給李四50的流水給我后,借:實收資本-李四 15 貸:實收資本-張三 15,李四將50轉回公司時,借:銀行存款50 貸:實收資本-李四50
答: 同學你好 這樣做可以的
比如要把實收資本轉成其他應付款 摘要是寫沖某某憑證 更改某某憑證 分錄是 借:實收資本 貸其他應付款 以前是 借:銀行存款貸實收資本
答: 是的,這樣處理是對的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,個體戶老板朋友歸還了借老板的錢,然后老板讓對方轉入我們經營用的私人卡,這筆錢是要做實收資本嗎 那現在這筆款要做什么樣的分錄呢,做其他應付款-老板? 那老師,我們老板個體戶他變更過,然后現在想要建賬,然后給我們一張卡,卡里當時的余額是有幾萬塊錢。那我們建賬的期初是要錄入銀行存款幾萬塊和實收資本幾萬塊嗎?不然建賬銀行存款有幾萬塊沒有其他可以平的科目,還是依然選擇其他應付款?
答: 您好 對方轉入我們經營用的私人卡 這個私人卡不應該入賬的啊 單位名下銀行 才用銀行存款科目入賬









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