郭老師,在線嗎?有個問題,想咨詢。 問
同學你好 老師不在線呢 答
老師,增值稅申報表出來的銷售額和銷項稅額有可能 問
您好,有可能是錯的,你按正確的來填就可以 答
賬上計提的工會經費和申報的工會經費可以不一致 問
同學您好,正在解答,請您稍后 答
老師你好 之前有一張異常發票轉出了 現在稅務局 問
可在進項轉出中填寫負數試試 答
老師,我是會計,公司還有一個出納,公司開的基本戶和 問
你好,這個不會有風險的說法的 答

公司之前收到股東張三(受讓方)50W,工商變更時按1元轉讓,賬上:借:銀行存款50 貸:實收資本-張三15 其他應付款-張三 35,現在投資公司要求全部原路退回去,再由轉讓方(李四)轉回公司。這后面的分錄是不是這樣?公司退回張三50時,借:其他應付款-張三35 實收資本-張三15 貸:銀行存款50,張三轉給李四50的流水給我后,借:實收資本-李四 15 貸:實收資本-張三 15,李四將50轉回公司時,借:銀行存款50 貸:實收資本-李四50
答: 同學你好 這樣做可以的
比如要把實收資本轉成其他應付款 摘要是寫沖某某憑證 更改某某憑證 分錄是 借:實收資本 貸其他應付款 以前是 借:銀行存款貸實收資本
答: 是的,這樣處理是對的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,個體戶老板朋友歸還了借老板的錢,然后老板讓對方轉入我們經營用的私人卡,這筆錢是要做實收資本嗎 那現在這筆款要做什么樣的分錄呢,做其他應付款-老板? 那老師,我們老板個體戶他變更過,然后現在想要建賬,然后給我們一張卡,卡里當時的余額是有幾萬塊錢。那我們建賬的期初是要錄入銀行存款幾萬塊和實收資本幾萬塊嗎?不然建賬銀行存款有幾萬塊沒有其他可以平的科目,還是依然選擇其他應付款?
答: 您好 對方轉入我們經營用的私人卡 這個私人卡不應該入賬的啊 單位名下銀行 才用銀行存款科目入賬








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清晴雨寒 追問
2022-03-31 11:40
張壹老師 解答
2022-03-31 11:59