送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-01-07 22:31

可以做
先暫估
按不含稅的借管理費用貸預付賬款

vicky 追問

2023-01-07 22:36

收到發票后在怎么做呢?

郭老師 解答

2023-01-07 22:40

借預付貸以前年度損益調整
借以前年度損益調整
進項
貸預付

vicky 追問

2023-01-07 22:57

12月份暫估入賬:借  管理費用  1079,貨   預付賬款   1079,還有100的進項稅怎么做呢?

郭老師 解答

2023-01-08 08:42

你好,不考慮的,沒有發票考慮不了。

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相關問題討論
可以做 先暫估 按不含稅的借管理費用貸預付賬款
2023-01-07 22:31:24
借:庫存商品等 借:進項 貸:預付賬款
2024-06-18 10:34:16
你好,同學。 您不是一般納稅人,進項就不抵扣。 您正常分攤處理的,
2023-01-07 09:20:36
您好 發票是為了主營業務收入而發生的業務么?
2020-05-13 22:36:13
你好 如果業務真實 偶爾性開 應該是可以的
2024-04-08 17:19:42
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