送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2022-09-15 09:02

你好,正常計提的
借管理費用
貸其他應付款

拼搏 追問

2022-09-15 09:05

每個月我們公司都按時付房租,我就  借:其他應付款     貸:銀行存款,如果計提我沖往來的話,很容易忘記發票沒收到的啵

冉老師 解答

2022-09-15 09:06

這個沒關系,收到發票放在其后面

拼搏 追問

2022-09-15 09:12

老師,我們收到的租金發票都是專票,那計提的時候是沒有稅的,借:管理費用  貸:其他應付款,付款時,借:其他應付款貸:銀行存款,發票回來,要計稅的,那我要怎么做分錄呢

冉老師 解答

2022-09-15 09:15

沖減前期多計提的費用,就是按照差額調整的
借應交稅費應交增值稅
貸管理費用

拼搏 追問

2022-09-15 09:25

老師,發票是后收到的,認證也是收到那個月,那我怎么能把發票放到之前計提的月份呢

冉老師 解答

2022-09-15 09:26

可以復印件的,學員

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相關問題討論
你好,正常計提的 借管理費用 貸其他應付款
2022-09-15 09:02:32
你好,第一個月借:管理費用貸:其他應付款 第二個月借:管理費用 其他應付款 預付賬款 貸:銀行存款 第三個月借:管理費用貸:預付賬款
2024-07-26 16:31:50
同學你好 這個是48哦
2022-07-04 09:02:14
您好,無論員工是否回來,報銷憑證可以郵寄
2022-02-20 14:23:03
你好,對的是的,但是還有應交稅費 下面的是正確的。
2024-09-30 09:25:07
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