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光亮的御姐
于2022-08-31 19:05 發布 ??1303次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2022-08-31 19:06
您好收到水電費發票的時候您分錄怎么寫的
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老師,我們的扣員工的水電費 ,借 應付職工薪酬 貸 其他應收款-水電費。然后 其他應收款-水電費就有負數。其他應收款-水電費這個科目要怎么平賬呢?
答: 您好 收到水電費發票的時候您分錄怎么寫的
老師 借應付職工薪酬—非貨幣性福利 貸其他應收款 是什么憑證啊
答: 你好,用備用金買的福利費范圍內的用品
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
4月份其他應收款一代扣個人社保錯誤做為應付職工薪酬-單位社保,本月怎么更正錯誤憑證
答: 你好, 借 應付職工薪酬-單位社保, 貸 其他應收款一代扣個人社保
有個問題,老師,社保不是當月扣繳嗎,扣繳的的時候社保公司承擔部分應該就平了,只有借方有其他應收款帶墊職工社保。然后現在是我做今年1月的時候應付職工薪酬,社保還有12月的在貸方,12月也沒有計提個人部分,導致我12月的社保還在貸方,然后其他應收個人部分也在貸方了,怎么調呀
討論
公戶轉到公司監事私卡做的往來款,發工資都是做的現金發放,但是現在賬上的現金不夠發工資的,我直接做這個分錄可以嘛? 借應付職工薪酬 貸其他應收款 某某
老師,您好,請問公賬給很多個人轉賬用途寫的工資要怎么做賬?正常做到應付職工薪酬里還是其他應收款里?
老師,我想問一下3月份應發工資是3000,但扣完個人代扣代繳社保公積金應該是發放1500,但實際發放了2000,發放錯誤了,付3月份的工資的時候,差額做賬記為其他應收款-個人社保500,因此發放4月份工資的時候做了調整,在4月份的實發工資中扣除500,然后記為貸方的應付職工薪酬,但是現在發現應發工資應該是4000,所以5月份要補回去1000,這個科目我應該怎么做,從付3月份工資憑證那張憑證開始做嘛?記為其他應付款-工資差額?
老師,個人承擔部分的社保是走應付職工薪酬好還是其他應付款或其他應收款好呢?
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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