
老師,我想問一下3月份應發工資是3000,但扣完個人代扣代繳社保公積金應該是發放1500,但實際發放了2000,發放錯誤了,付3月份的工資的時候,差額做賬記為其他應收款-個人社保500,因此發放4月份工資的時候做了調整,在4月份的實發工資中扣除500,然后記為貸方的應付職工薪酬,但是現在發現應發工資應該是4000,所以5月份要補回去1000,這個科目我應該怎么做,從付3月份工資憑證那張憑證開始做嘛?記為其他應付款-工資差額?
答: 3月份的時候 借:管理費用 3000 貸:其他應付款-個人社保 1000 貸:銀行存款 2000
老師,公司公積金有計入其他應收款,也有計入其他應付款,有的過應付職工薪酬,有的沒有過應付職工薪酬,我這邊怎么查找有余額的原因?
答: 你好 ;? ? ? ?你直接去看? 你明細賬? ? ? ?應付職工薪酬明細賬 期末是否有余額;? 還有其他應收款和其他應付款明細余額在哪個方向即可? ?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
個人社保要通過應付職工薪酬-社保(個人部分),還是通過其他應收款-個人社保或其他應付款-個人社保核算呀?
答: 是通過其他應收款-個人社保









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--夕顔* 追問
2022-02-23 11:36
玲老師 解答
2022-02-23 11:38