老師好,我做會計好多年了,基本上每次交接的時候前 問
不是你不行,這是職場常態。 會計、采購跟錢和賬相關,前任大多怕擔責、留一手,不愿真心教。 大度愿意帶人的本來就少,慢慢摸、自己穩住就行。 答
老師,你好我們是外貿公司,上月出口一批貨物以CIF價 問
借:應收賬款——境外客戶(CIF價總額,人民幣,含代墊運保費) 貸:主營業務收入——出口收入(FOB價,人民幣) 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)(FOB價×適用稅率,視同內銷需計提銷項稅) 貸:其他應付款——運保費(代墊運保費金額,人民幣) 答
老師,23年有一筆分錄,之前沒有做過應交稅費應交個 問
你好,需要計提上個人所得稅 借應付職工薪酬 貸應繳稅費-應交個人所得稅 答
甲乙丙公司都是非金融服務企業,甲公司借錢給乙公 問
您好,收到 借:銀行存款 貸:財務費用 開出 借:應收賬款 貸:其他業務收入 應交稅費 答
請問老師,公司員工利用職務,私自挪用公司貨物,屬于 問
您好 職務侵占罪 若員工利用職務便利將貨物非法占為己有且無歸還意圖,可能構成此罪。 以“財產返還”或“侵權責任”為由起訴,要求返還貨物或賠償損失 答

申報時金額有小數出入要怎么調賬,應收賬款是570400,申報時是570399.97,應交稅費-銷項稅是32286.82,申報時是32286.79,申報時都少了0.03,怎么做分錄沖銷
答: 你好,差額放到營業外收入就可以的,借應交稅費、應交增值稅銷項貸營業外收入。
借以前年度損益調整應交稅費、應交增值稅銷項貸應收賬款。是紅字的嗎
答: 你紅沖收入的嗎 是的話藍字
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
借應收賬款貸以前年度損益調整應交稅費…應交增值稅(銷項稅額)…跨年了,記入以前年度損益調整這個銷項稅還怎么處理讓這個月賬上銷項稅合計跟本月申報銷項稅相符?
答: 你好 ;? ? ? ? ? 你是一般納稅人月末把銷項稅結轉到 轉出未交增值稅;? 結轉到未交增值稅貸方去繳納即可。? ??









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