送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2024-03-27 10:21

同學,你好
借:應收賬款(xx公司) 負數
貸:主營業務收入  負數
應交稅費~應交增值稅~銷項   負數

Emily 追問

2024-03-27 10:26

謝謝,這樣做了,可是科目余額表里面的主營業務收入成負數了,該怎么做

小菲老師 解答

2024-03-27 10:26

同學,你好
不要緊的,損益結轉的時候,就會結轉掉的

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相關問題討論
你好,同學 老師看了分錄,如果不用交稅,轉到營業外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
可以的,可以這樣賬務處理的
2022-05-19 15:43:20
你好,沒錯的,就是這么做賬的
2024-12-26 11:16:54
你好?借:應收賬款,貸:收入,應交稅費_應交增值稅_
2022-03-15 14:08:11
同學你好 你做手工帳嗎
2022-11-04 13:43:25
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