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老師上月材料暫估入賬已領用出庫,材料成本已結轉,這個月材料發票回來了,比暫估的材料少,材料余額是不是成了負數。已結轉的成本要不要沖回。
7月份做的產品暫估入賬,當月產品也賣完了,但是沒有結轉成本,8月票還是沒有回來,后面票才陸陸續續回來,這種應該怎么做賬呢
建筑行業預估成本怎么做會計分錄,以成本結算借:原材料-暫估 貸:應付賬款-暫估結轉成本:借:工程施工-合同成本-XXX-暫估 貸;原材料-暫估
老師,我們建筑業有一些供應商開發票比較晚,比如供應商開的發票是3月份的,我這個項目要結轉成本是1月份,我能不能把3月份的發票做到1月份來,這樣就不要暫估入賬了。這樣操作有沒問題呢?










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