送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2022-02-25 11:21

您好!這個沒有固定的了。你按預算數來估計就好

優雅的柚子 追問

2022-02-25 11:24

暫估的數,也是要結轉成本是嗎。

宋生老師 解答

2022-02-25 11:26

你好! 是的,也是要結轉的

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相關問題討論
您好!這個沒有固定的了。你按預算數來估計就好
2022-02-25 11:21:50
你好;? ?你發票和你暫估的工程材料費有差異嗎? ?
2023-03-22 11:21:30
您講的是建筑行業的暫估成本和發票來源正確的分錄方式: 1.暫估成本:借主營業務成本,貸應付賬款-暫估應付款。 2.來發票:借工程施工,貸銀行;同時結轉成本:借主營業務成本,貸工程施工;同時沖暫估:借主營業務成本負數,貸應付賬款-暫估應付款,負數。 拓展知識:建筑行業在實施投資項目時,會遇到各種不可預知的因素,如物料延誤、施工組織不善等,因此,在投資計劃實施過程中,將造成投入的資金多于預計支出的情況,為此,會暫估成本將多余的資金分配給對應的投資項目。暫估成本是常用的一種投資項目控制財務報表的工具,它是一種即時政策,可以更好的把握投資的支出和收益,以準確評估投資項目的效益。
2023-03-02 09:48:08
您好,同學,和正常的一樣做的,你結轉成本應該是借主營業務成本,貸,工程施工-材料費等
2023-09-07 16:18:52
你好,這種需要暫估1月份暫估,然后3月份收到了發票。紅沖之前的暫估在做發票的這個發票不能提前做。
2024-03-22 10:20:47
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