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于2022-04-22 05:27 發布 ??1244次瀏覽
Flower--老師
職稱: 注冊會計師,稅務師,中級會計師
2022-04-22 05:38
同學你好,沖回時借:原材料(暫估)負數貸:應付賬款 負數然后根據發票重新入賬即可
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(1)上月向北方建材公司購入的原木 50 立方米,因發票賬單未到,已按計劃成本500元暫估入賬,現沖回。
答: 同學你好,沖回時 借:原材料(暫估)負數 貸:應付賬款 負數 然后根據發票重新入賬即可
3月成本票沒有可以暫估入賬嗎
答: 你好,可以的,這樣沒問題
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,銷售燈帶,額度不大。但是沒有成本票。結轉銷售成本 一定要暫估入賬嗎?
答: 你好,貨物已經到了,發票沒到,就需要暫估進貨成本入賬
老師,我們建筑業有一些供應商開發票比較晚,比如供應商開的發票是3月份的,我這個項目要結轉成本是1月份,我能不能把3月份的發票做到1月份來,這樣就不要暫估入賬了。這樣操作有沒問題呢?
討論
老板之前請客戶吃飯的發票在21年12月31號之前沒有開來,在做12月份賬時能暫估入賬嗎
老師,你好我公司去年采購商品,貨先收到了,發票未收到,暫估入賬了,同時將暫估入賬的商品結轉了成本,后來收到發票之后,將暫估的商品沖回了,那已經結轉成本的怎么處理
請教一下 商品暫估入賬 銷售結轉成本 發票回來之后沖暫估款 成本也要沖掉嗎?
老師,暫估入賬分錄是什么,暫估成本一樣的嗎
Flower--老師 | 官方答疑老師
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