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老師,我們建筑業有一些供應商開發票比較晚,比如供應商開的發票是3月份的,我這個項目要結轉成本是1月份,我能不能把3月份的發票做到1月份來,這樣就不要暫估入賬了。這樣操作有沒問題呢?
老師,你好我公司去年采購商品,貨先收到了,發票未收到,暫估入賬了,同時將暫估入賬的商品結轉了成本,后來收到發票之后,將暫估的商品沖回了,那已經結轉成本的怎么處理









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